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聚焦新一轮国企改革发展,2026年山东国资国企审计“划重点”
山东是国资大省,国有企业特别是省属企业,在全省经济大盘中占有重要地位。记者从今天下午省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,今年山东将紧跟党中央关于深化国资国企改革的重大部署及省委、省政府工作安排,聚焦“产业育新升级、资本布局优化、公司治理提质”等改革目标,系统谋划、整体推进国资国企审计工作。重点做好以下工作: 聚力深化提升,推动改革任务落实。紧扣我省新一轮国企改革部署,围绕增强国企核 ……
2026-02-11
广州市国资委完成2024年度审计发现问题整改
1、广州市国资委近日发布公告,宣布对2024年度预算执行审计中发现的问题已全部完成整改。 2、审计报告在肯定相关工作的同时,指出了部门预算编制执行和决算、非税收入等资金征缴、信息化建设和运维、政府采购组织实施、行政事业性资产管理等五个方面的问题。 3、针对审计发现的问题,广州市国资委已逐一落实整改措施。 免责声明内容由AI生成 据广州市国有资产监督管理 ……
2026-02-05
假发票的审计技巧
(一)查账是前提。在审计过程中,通过查阅明细账及相关凭证,可以确定需要重点审计的成本费用,并发现使用不规范发票的问题线索,要特别关注被审计单位科研课题经费、基本建设项目、会议费、培训费、办公费等支出中以会议费、咨询费、设备购置、工程购建和修缮、办公用品等名义报销且金额较大的发票。一是对于会议费、培训费、咨询费等发票,主要是查看会议记录、培训计划、咨询合同及报告等书面材料,判断业务真伪,必要时 ……
2026-02-04
无形资产审计应重点关注五大方面
无形资产审计,主要审查无形资产是否存在、有无虚构,购入是否合法,入账价值是否正确,是否按照国家法规及合同协议或已批复的企业申请书的规定期限及有效使用年限分期摊销,摊销数额的计算是否正确;审查无形资产的转让是否合规,注意转让或出售作价价格是否合理,其收入是否及时入账,账务处理是否正确。以无形资产作价对外投资,注意其作价是否经过具有评估资质的评估机构评估。 无形资产审计是属于经济效益审 ……
2026-02-02
现代国有企业内部审计高质量发展路径探究
国有企业作为国民经济发展的“顶梁柱”,既是国家经济安全的“压舱石”,也是产业升级的“领航者”。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将审计监督提升至国家治理的战略高度,明确其“查病灶、强免疫、促发展”的职能定位。2025年1月,习近平总书记进一步强调“着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,不断提高审计监督质效,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展”,为新时代审计工作锚定了 ……
2026-01-30
审计委员会“接棒”监事会 上市公司治理开新局
2026年1月1日,上市公司将全面告别监事会。 距离过渡期结束还剩几天时间,目前上市公司调整进度如何?据统计,全部5470家上市公司均已提出修改公司章程等相关规则,明确董事会审计委员会行使监事会职权。截至2025年12月31日,上市公司将基本完成取消监事会工作。 随着审计委员会“接棒”监事会,上市公司治理结构优化,监督体系更加高效、专业,有望形成公司治理新格局。中央财经大 ……
2025-12-30
山东探索建立国有企业总审计师制度,推动审计力量“下沉”
12月22日,山东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会,介绍“十四五”时期山东推动审计事业高质量发展助力强省建设情况。发布会上,山东省审计厅二级总监狄元孝介绍,内部审计审计监督体系的重要组成部分。“十四五”期间,山东坚持高位推进、系统谋划,出台《关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》,推动内部审计高质量发展。 山东开展内部审计实务攻关、研究型审计案例征集等活动,帮助各单位 ……
2025-12-23
内蒙古国资委联合三部门印发《内蒙古自治区区属企业内部审计管理办法》
为贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委、政府关于深化国有资本和国有企业审计监督工作部署,加强内蒙古自治区区属企业内部审计工作,近日,内蒙古国资委联合审计厅、党委宣传部、财政厅印发《内蒙古自治区区属企业内部审计管理办法》(以下简称《办法》)。 《办法》共10章47条,包含内部审计工作领导机制建设、机构及人员队伍管理、机构职责和权限、工作程序、信息化建设、整改和结果运用、监管部门与审计 ……
2025-12-19
董事会审计委员会如何承接监事会职权?——最新监管要求下的职责解析
近期,随着《上市公司治理准则》《国有企业公司章程制定管理办法》等监管规定的深化落实,越来越多公司的治理结构发生调整,董事会审计委员会开始依法依规承接原属监事会的部分监督职权。那么,调整后审计委员会的职责究竟有哪些?本文将结合监管规定进行系统梳理。 一、审计委员会的法律地位与组成 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责。其主要职责是审核公司财务信息及其披露、监督 ……
2025-12-19
上市公司治理结构改革加速 审计委员会替代监事会成趋势
2025年12月16日,长信科技发布公告称,公司拟取消监事会,将原监事会职权交由董事会下设的审计委员会行使,并同步修订多项治理制度。此举旨在积极响应于2024年7月1日起施行的新《公司法》要求,进一步优化公司治理结构。 今年以来,已有多家上市公司陆续披露类似公告,公司治理变革正在深入推进。 本次上市公司治理结构大规模调整的直接法律依据是新《公司法》。该法第六十九条明确规定 ……
2025-12-18
审计视角:“三重一大”决策制度执行中的常见问题与改进建议
编者按:为推动“三重一大”决策制度有效落实,促进领导干部依法科学民主决策,现将汕头市审计局在审计中发现的问题及相关建议分享如下,供各单位学习参考。 原文标题:加强审计监督推动“三重一大”决策制度落实到位 为更好地发挥审计监督保障作用,进一步完善领导干部“三重一大”决策管理,规范领导干部履职用权,促进领导干部依法、科学、民主决策,汕头市审计局在近期开展的领导干部经济责任审计 ……
2025-12-16
董事会审计与内控委员会工作制度(范本)
第一章总则 第一条为规范上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与内控委员会的议事程序,充分保护公司和公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海大智慧股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况 ……
2025-12-08
黑龙江省国资委印发《整改标准指引》规范出资企业审计整改工作
近日,黑龙江省国资委制定《黑龙江省国资委出资企业审计问题整改标准指引(1.0版)》(以下简称《整改标准指引》),推动出资企业对国资监管、外部审计、企业内审等发现问题整改的标准化、规范化。 填补空白,实现“整改有标尺”。《整改标准指引》是黑龙江省国资委层面首次系统构建覆盖7大领域、59类问题的整改标准指引体系,明确每类问题的整改要求、认定标准及佐证资料,填补整改标准化的空白,实现企业 ……
2025-11-27
紧盯四类国有资产,山东审计机关以穿透式监督护航“家产”保值增值
11月20日上午,山东省政府新闻办举行新闻发布会,介绍2024年度山东省级预算执行和其他财政收支审计整改情况。记者从会上获悉,近年来,山东国有资产规模更加庞大、“家底”更加雄厚,审计机关紧盯四类国有资产,通过常态化、穿透式、全覆盖的审计监督,确保国有资产安全规范、保值增值,推动筑牢高质量发展安全防线。 紧扣资产效益,推动国有企业核心竞争力更强。针对13户省属文化企业资产情况专项审计 ……
2025-11-21
上市前最容易“翻车”的一步,不在审计,而在税!
前言 说到IPO,很多人第一反应都是上市敲钟的喜悦,但其实真正决定成败的,往往就在细节之中。 对一家拟上市企业来说,股改就是那条起跑线。很多老板只盯着“什么时候能上会”“什么时候能敲钟”,却忽略了股改这一步的重要性。 它不只是把有限公司改成股份公司那么简单,理清产权、规范财务、股权结构等等都是成功的关键。 那股改到底怎么走?财务总监在其中又要扮演什么角 ……
2025-11-05
四川强化境外国有资产审计监督
10月28日,记者从四川省审计厅获悉,该厅持续加大省属国有企业境外资产审计监督力度,推动国资监管机构增强境外国有资产监管力量,促进省属国有企业健全境外经营投资风险防控体系,提升国际化经营能力。截至目前,审计厅已督促境外合资公司股东注实资本2300余万美元,促进国资监管机构和省属国有企业制定修订境外投资管理、工程管理等机制制度17项,4人因违规违纪受到处分或处理。 围绕境外国有资产完 ……
2025-10-29
聚焦国有资产 审计精准发力
四川:加大境外国有资产审计监督力度 四川省审计厅持续加大省属国有企业境外资产审计监督力度,重点关注企业境外业务战略规划和布局调整、重大投资项目实施效果、重大资产运营和经营成果等情况。围绕企业境外国有资产完整安全、管理规范、高效运营,依据多维数据分析境外国有资产业务布局和经营质量,精准识别投资大、风险高、效益低的境外项目,及时预警并重点关注;结合当地政策和市场环境,梳理企业境外分支机 ……
2025-10-23
武汉三措并举提升国有资产审计监督效能
核心提示:武汉市审计局持续在“融合、延展、整改”上下功夫,不断优化监督机制、拓展监督范围、提升监督实效,助力行政事业性国有资产管理提质增效。 原标题:“武汉:三措并举持续提升行政事业性国有资产审计监督效能” 为了推动行政事业性国有资产更好发挥保障政府运转、提供公共服务、促进社会事业发展等功能,近年来,武汉市审计局持续在“融合、延展、整改”上下功夫,不断优化监督机制、拓展监 ……
2025-10-16
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》)。审计署负责人就《规定》修订情况和贯彻落实等问题,回答了记者的提问。 问:请介绍一下《规定》修订的背景和意义。 答:2010年颁布的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称2010年规定),是指导经济责任审计工作的纲领性文件 ……
2025-09-30
湖南省人大常委会开展企业国有资产管理调研、审计查出问题整改督办
以高质量人大监督提升国资国企监管效能 9月16日,湖南省人大常委会副主任张剑飞率部分省人大常委会组成人员开展企业国有资产管理情况调研、审计查出问题整改督办。调研组一行实地调研了长沙机场T3航站楼建设情况等,并召开座谈会,听取钢铁集团、建设集团、机场集团国有企业管理、审计查出问题整改情况汇报。 调研组指出,省国资委和省属国有企业坚决贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求,强化 ……
2025-09-18


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